تعریف روالهای دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخهها
Ahmadnejad (بحث | مشارکتها) |
Ahmadnejad (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱۴۱: | سطر ۱۴۱: | ||
:*'''کدنهاد پیش فرض''': ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، میتوانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این ::صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب میگردد. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت. | :*'''کدنهاد پیش فرض''': ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، میتوانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این ::صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب میگردد. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت. | ||
− | |||
::*''' غیرقابل تغییر ''': در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود. | ::*''' غیرقابل تغییر ''': در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود. |
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۰۹
ﺭﻭﺍﻝﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺷﻴﻮﻩﻫﺎیی از پیش ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ میﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به کاربر در سند دریافت و پرداخت ﻛﻤﻚ مینمایند.
به این ترتیب که در هر روال، مشخص میگردد برای طرف اصلی و طرف فرعی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. به عبارتی نهادها و مدارک، توسط روالها ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍی ﻫﺮ ﺭﻭﺍﻝ، ﻓﻘﻂ نهادها ﻭ مدارک ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮسی ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. بنابراین ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻝﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺭﻭﺩ.
تعریف یک روال
قبل از تعریف روالهای دریافت و پرداخت باید موارد زیر در سیستم تعریف شده باشد:
" مدارک دریافت و پرداخت " و " دسته چک ها " را می توان در هنگام تنظیم سند دریافت و پرداخت با استفاده از روال نیز تعریف نمائید.
به منظور تعریف یک روال جدید، مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روالهای دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.
پنجره " تعریف روالهای دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
روالها جهت سهولت در استفاده، به سه گروه اصلی زیر تقسیم شدهاند که هر یک از این سه گروه برحسب مورد، دارای زیرگروههایی میباشند:
- عملیات نقدی
- عملیات با مدارک دریافتنی
- عملیات با مدارک پرداختنی
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد میگردد.
میتوانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون را انتخاب نمائید. پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز میگردد:
این پنجره شامل قسمت های زیر میباشد:
طرف اصلی
از این قسمت جهت تعیین مشخصات " طرف اصلی " روال مورد استفاده قرار میگیرد.
این قسمت شامل گزینه های زیر میباشد:
- " ماهیت روال(طرف اصلی) " : در این قسمت میتوانید تعیین نمائید که طرف اصلی روال چه ماهیتی داشته باشد.
- بدهکار(دریافت) : در صورتی که ماهیت طرف اصلی بدهکار میباشد این گزینه را انتخاب نمائید.
- بستانکار(پرداخت): در صورتی که ماهیت طرف اصلی بستانکار میباشد این گزینه را انتخاب نمائید.
- " شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی "
- در این قسمت میتوانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه نهادها و مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده میشود.
- این قسمت شامل :
- انواع مراکز عملیات مالی: به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی، مورد استفاده قرار میگیرد. در این صورت فقط مراکز انتخاب شده نمایش داده میشود.
- بانک
- صندوق
- تنخواه گردان
- سایر
- ماهیت نهاد: در این قسمت میتوانید مشخص کنید. بر حسب ماهیت چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده میشود.
- موجودی
- دریافتنی
- پرداختنی
- وضعیت مدارک در نهاد :در این قسمت میتوانید مشخص کنید بر حسب وضعیت مدارک در نهاد چه نهادهایی در روال نمایش داده شود. در این صورت فقط نهادهای انتخاب شده نمایش داده میشود.
- عادی
- تضمینی
- برگشتی
- حقوقی
- مفقودی
- سایر
- انتخاب از نهادهای :
- مالی: انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است. که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت مالی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع مالی در دسترس خواهند بود.
- انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است. که قرار است طرف اصلی روال تعریف شده برای ثبت یک فعالیت انتظامی استفاده گردد. به این ترتیب هنگام اجرای روال مذکور فقط نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
- مالی - انتظامی: انتخاب این گزینه برای طرف اصلی به این معنا است. هنگام اجرای روال مذکور هم نهادهای تعریف شده از نوع مالی و هم نهادهای تعریف شده از نوع انتظامی در دسترس خواهند بود.
- کدنهاد پیش فرض: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺍﻝ، ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻮﻟﺖ، میتوانید کد نهاد مورد نظر را وارد نمائید. در این ::صورت در هنگام استفاده از روال، نهاد موردنظر به صورت پیش فرض انتخاب میگردد. امکان تغییر نهاد در این حالت وجود خواهد داشت.
- غیرقابل تغییر : در صورت استفاده از این گزینه کدنهاد به صورت پیش فرض انتخاب گردیده و امکان انتخاب یک نهاد دیگر میسر نخواهد بود.
- " عنوان صفحه انتخاب نهاد ": میتوانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا مینمائید پنجره روال با این عنوان نمایش داده میشود.
- " مدرک در طرف اصلی "
- این قسمت شامل گزینههای زیر میباشد:
- بدون مدرک : در روالهایی مانند دریافت وجه نقد توسط صندوق که نیاز به مدرک نمیباشد از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک سررسیدی جدید: در روالهایی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی و پرداخت یک مدرک پرداختنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید میباشد. از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک نقدی جدید: در روالهایی مانند پرداخت چک نقدی (روز) که نیاز به مدرک نقدی جدید میباشد. از این گزینه استفاده نمائید.
- یکی از مدارک موجود در نهاد: در روالهایی مانند اعلام وصول یک مدرک پرداختنی (برداشت وجه از حساب) که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد میباشد. از این گزینه استفاده نمائید.
- " نوع مدرک " : در این قسمت میتوانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده میشود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در طرف اصلی مدرک داشته باشید.
- " عنوان صفحه انتخاب مدرک ": میتوانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده میشود.
- " شرح طرف اصلی ": در این قسمت میتوانید برای طرف اصلی شرح دلخواهی تنظیم نمائید. که در هنگام تنظیم سند شرح به صورت سیستمی درج گردد.
- " امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا ": از این گزینه زمانی استفاده میشود. که بخواهید در هنگام اجرای روال، ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
- " تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد ": از این گزینه زمانی استفاده میشود. که بخواهید در هنگام اجرای روال، ثبت مربوط به چند مدرک را از یک نهاد انجام دهید.
این گزینه زمانی در دسترس خواهد بود که امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا انتخاب شده باشد.
طرف فرعی
از این قسمت جهت تعیین مشخصات " طرف فرعی " روال مورد استفاده قرار میگیرد.
- " نهاد(حساب طرف فرعی) "
- این قسمت شامل گزینههای زیر میباشد:
- نهاد دریافت و پرداخت دلخواه
- در این قسمت میتوانید تعیین نمائید که طرف فرعی هم از نهاد استفاده نماید. این نهاد به دلخواه توسط کاربر تعیین میگردد.
- با انتخاب این گزینه همانند طرف اصلی، امکان تعیین شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی امکان پذیر میباشد.
- همان نهاد طرف اصلی
- در این قسمت میتوانید تعیین نمائید که در طرف فرعی از همان نهاد طرف اصلی استفاده گردد. به طور مثال اگر بخواهید تاریخ سررسید یک مدرک را تغییر دهید، در طرف فرعی روال از این گزینه استفاده میشود.
در این قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال میباشد.
- همان نهاد و حساب طرف اصلی
- در این قسمت میتوانید تعیین نمائید که از همان نهادی که در طرف اصلی تعریف شده، برای طرف فرعی نیز استفاده شود.
- این گزینه مانند همان نهاد طرف اصلی میباشد با این تفاوت که امکان تغییر حساب طرف فرعی در زمان استفاده از روال وجود نخواهد داشت.
قسمت شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف فرعی غیرفعال میباشد.
- حساب و تفصیلی دلخواه
- ﺍز این قسمت ﻫﻨﮕﺎمی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﻭﺍﻝ میﺗﻮﺍﻧﻴﺪ کد ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ(ﻫﺎ) ﻃﺮﻑ فرﻋﻰ ﺭﺍ در صورتی که حساب با تفصیلی در ارتباط است، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺩ وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
- در روالی مانند دریافت یک مدرک دریافتنی در طرف فرعی میتوانید از این گزینه استفاده نمائید.
امکان وارد نمودن کد حساب و تفصیلی ها در هنگام تعریف روال وجود دارد و هنگام اجرای روال در صورت لزوم میتوانید آنها را تغییر دهید.
- " نهاد فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد ": از این گزینه زمانی استفاده میشود که ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میکنید، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ باشد.
- در هنگام ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ، ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ، ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﻫﻤﺎﻥ بانک اضافه خواهد شد. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول این گزینه انتخاب شده است.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف فرعی عملیات نهاد دریافت و پرداخت دلخواه داشته باشید.
- " مدرک در طرف فرعی "
- این قسمت شامل گزینههای زیر میباشد:
- بدون مدرک: در روالهایی مانند دریافت چک دریافتنی که نیاز به مدرک در طرف فرعی نمیباشد از این گزینه استفاده نمائید.
- همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید: در روالهایی مانند واگذاری یک مدرک دریافتنی به بانک جهت وصول که نیاز به همان مدرک طرف اصلی با حفظ سررسید در طرف فرعی میباشد از این گزینه استفاده نمائید.
- اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی: در روالهایی مانند اعلام وصول مدرک پرداختنی و اعلام وصول مدرک دریافتنی در جریان وصول که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی میباشد از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک سررسیدی جدید: در روالهایی مانند تعویض یک مدرک پرداختنی و تعویض یک مدرک دریافتنی که نیاز به مدرک سررسیدی جدید در طرف فرعی میباشد از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک نقدی جدید: در روالهایی مانند تعویض مدرک دریافتنی(مدت دار) با چک روز که نیاز به مدرک نقدی جدید میباشد از این گزینه استفاده نمائید.
- یکی از مدارک موجود در نهاد : در روالهایی مانند ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ که نیاز به استفاده از یکی از مدارک موجود در نهاد میباشد. از این گزینه استفاده نمائید.
- " نوع مدرک " :در این قسمت میتوانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده میشود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید
- " عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند ": از این گزینه هنگامی استفاده میگردد که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام میدهید و میخواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود.
برای استفاده از این امکان باید گزینه " امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا " انتخاب شده باشد.
- " عنوان صفحه انتخاب نهاد ": میتوانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت هنگامی که روال را اجرا مینمائید. پنجره روال با این عنوان نمایش داده میشود.
استفاده از تفصیلی مدرک
از این قسمت جهت درج تفصیلی مدرک طرف اصلی ، در سطر طرف اصلی یا فرعی مورد عملیات مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین در صورتی که در طرف فرعی نیز مدرک جدید داشته باشید. جهت درج تفصیلی مدرک طرف فرعی، در سطر طرف فرعی عملیات مورد استفاده قرار میگیرد.
- " درج تفصیلی مدرک طرف اصلی "
- در طرف اصلی به عنوان: با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در سطر طرف اصلی عملیات درج میگردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف اصلی مدرک جدید داشته باشید.
- در طرف فرعی به عنوان: با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف اصلی، در سطر طرف فرعی عملیات درج میگردد.
این گزینه در صورتی که در طرف فرعی همان نهاد و حساب طرف اصلی انتخاب شده باشد در دسترس نخواهد بود.
- " درج تفصیلی مدرک طرف فرعی "
- در طرف فرعی به عنوان : با انتخاب این گزینه تفصیلی مدرک طرف فرعی، در سطر طرف فرعی عملیات درج میگردد.
این گزینه هنگامی در دسترس خواهد بود که در طرف فرعی مدرک جدید داشته باشید.
در صورتی که در طرف فرعی همان نهاد و حساب طرف اصلی انتخاب شده باشد این امکان در دسترس نخواهد بود.
مالی<>انتظامی
هنگامی که بخواهید با استفاده از روالهای دریافت و پرداخت، ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ را ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ تبدیل کنید. از تنظیمات این قسمت جهت تعریف روالهای مذکور استفاده میگردد.
با انتخاب این گزینه دو طرف حساب اضافی طرف اضافی مالی و طرف اضافی انتظامی در سند خواهید داشت. که ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ در اختیار قرار خواهند گرفت.
تعریف روال خرج کردن چکهای نزد صندوق
جهت ایجاد روال خرج کردن چکهای نزد صندوق مطابق شکل، از منوی " سیستم " ، " تعریف روالهای دریافت و پرداخت " را انتخاب نمائید.
پنجره " تعریف روالهای دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
جهت تعریف یک روال دریافت و پرداخت جدید ، تکمه تعریف روال جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید. روالی با عنوان روال دریافت و پرداخت جدید ایجاد میگردد.
میتوانید نام روال ایجاد شده را اصلاح نمائید.
بر روی روال تعریف شده دوبار کلیک نمائید یا از نوار ابزار آیکون را انتخاب نمائید.پنجره " تعریف روال دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز میگردد:
طرف اصلی
- ماهیت روال(طرف اصلی)
- بدهکار(دریافت)
- بستانکار(پرداخت)
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق ، ماهیت روال(طرف اصلی) " بستانکار " خواهد بود.
- شرایط نهاد دریافت و پرداخت طرف اصلی
- انواع مراکز عملیات مالی
- بانک
- صندوق
- تنخواه گردان
- سایر
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق مرکز عملیات مالی ، " صندوق" میباشد.
- ماهیت نهاد
- موجودی
- دریافتنی
- پرداختنی
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق ماهیت نهاد ، " دریافتنی" میباشد.
- وضعیت مدارک در نهاد
- عادی
- تضمینی
- برگشتی
- حقوقی
- مفقودی
- سایر
- انتخاب از نهادهای :
- مالی
- انتظامی
- مالی - انتظامی
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق طرف اصلی برای ثبت یک فعالیت مالی مورد استفاده گردد. بنابراین گزینه مالی انتخاب خواهد شد.
- کدنهاد پیش فرض
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق میتوان کد نهاد را به صورت پیش فرض قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب میشود.
- غیرقابل تغییر : میتوانید کد نهاد را به صورت پیش فرض و غیرقابل تغییر قرار داد. در این صورت در هنگام اجرای روال نهاد به صورت پیش فرض انتخاب شده و پنجره انتخاب نهاد نمایش داده نمیشود.
- عنوان صفحه انتخاب نهاد
در روال خرج کردن چک نزد صندوق میتوانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره روال با این عنوان نمایش داده میشود.
- مدرک در طرف اصلی
- بدون مدرک
- مدرک سررسیدی جدید
- مدرک نقدی جدید
- یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق چون میخواهید یکی از چک های موجود در صندوق را خرج کنید پس در این قسمت یکی از مدارک موجود در نهاد را انتخاب نمائید.
- نوع مدرک
ر روال خرج کردن چکهای نزد صندوق میتوانید مشخص کنید که برای طرف اصلی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده میشود.
- عنوان صفحه انتخاب مدرک
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق میتوانید عنوان دلخواهی در این قسمت درج نمائید. در این صورت در هنگام اجرای روال پنجره انتخاب مدرک با این عنوان نمایش داده میشود.
- شرح طرف اصلی
- در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق شرح زیر را در طرف اصلی درج مینمائیم:
- امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را انجام دهید در این صورت امکان انتخاب چند مدرک را خواهید داشت.
- تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشد
در روال خرج کردن چک نزد صندوق در صورتی که بخواهید در هنگام اجرای روال ثبت مربوط به چند مدرک را از :یک نهاد انجام دهید و اجازه انتخاب نهاد دیگری را نداشته باشید از این گزینه استفاده نمائید.
طرف فرعی
- حساب و تفصیلی دلخواه
- در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق برای طرف فرعی از کد حساب و تفصیلی(ها) مشخصی استفاده میشود. میتوانید این کدحساب و تفصیلی(ها) را در هنگام تعریف روال مشخص نمائید. یا در زمان استفاده از روال کد حساب و تفصیلی(ها) را درج نمائید.
- عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شود:
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق در صورتی که که ثبت مربوط به چند فعالیت مالی را همزمان با یک روال انجام میدهید و میخواهید سرجمع سطرهای طرف اصلی تنها در یک سطر در طرف فرعی نمایش داده شود از این گزینه استفاده نمائید.
- مدرک در طرف فرعی
- بدون مدرک
- همان مدرک طرف اصلی-با حفظ سررسید
- اعلام نقد شدن مدرک طرف اصلی
- مدرک سررسیدی جدید
- مدرک نقدی جدید
- یکی از مدارک موجود در نهاد
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق در طرف فرعی نیاز به مدرک نمیباشد به همین دلیل گزینه " بدون مدرک " انتخاب میشود.
- نوع مدرک :در این قسمت میتوانید مشخص کنید که برای طرف فرعی عملیات، چه مدارکی قابل انتخاب هستند. در این صورت فقط مدارک مذکور نمایش داده میشود.
این گزینه زمانی در دسترسی خواهد بود که در قسمت مدرک در طرف فرعی یکی از این گزینه های مدرک سررسیدی جدید، مدرک نقدی جدید یا یکی از مدارک موجود در نهاد را داشته باشید.
- شرح طرف فرعی:
- در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق شرح زیر را در طرف فرعی درج مینمائیم:
استفاده از تفصیلی مدرک
- " درج تفصیلی مدرک طرف اصلی "
- در طرف اصلی به عنوان
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق در طرف اصلی چون از مدرک موجود در نهاد استفاده میشود . امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی وجود ندارد.
- در طرف فرعی به عنوان
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق در طرف فرعی امکان درج تفصیلی مدرک طرف اصلی در طرف فرعی وجود دارد.
- " درج تفصیلی مدرک طرف فرعی "
- در طرف فرعی به عنوان
در روال خرج کردن چکهای نزد صندوق در طرف فرعی چون بدون مدرک میباشد. امکان درج تفصیلی وجود ندارد.
مالی<>انتظامی
روال خرج کردن چکهای نزد صندوق فاقد طرف اضافی است. بنابراین از این قسمت در این روال استفاده نمیگردد.
تکمه های موجود در پنجره " تعریف روالهای دریافت و پرداخت " به شرح زیر می باشد:
- تعریف روال زیرگروه جدید: برای ایجاد روال جدید در زیر گروه یکی از روالهای موجود مورد استفاده قرار میگیرد.
فرم فرزند ویژگی های پدر را به ارث خواهد برد.
روالهای پیش فرض نوسا قابل حذف نمیباشند.
- : جهت فراخوانی روال ذخیره شده به صورت فایل XML از دیگر سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیرد.
category : بازگشت