صفحه آموزشی شعبانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32400 تا 32499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32400"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "33100"-->
__TOC__
+
<div id="33100"> </div>
  
 +
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
<div id="32400"> </div>
 
=='''اصلاح بهای کالاهای وارده'''==
 
بسياری از رخدادهای ورود كه قبلاً در سیستم ثبت و عملیاتی شده‌اند ممكن است در آینده به صورت سیستماتیک نیاز به اصلاح داشته باشند. منظور از این اصلاحات، برطرف كردن اشتباهات انجام شده قبلی نيست، بلكه اصلاحات به صورت سیستماتیک و با ثبت اسناد مالی مناسب باید انجام شود.
 
بعضی از رخدادها در انبار اصلاح کننده رخدادهای دیگر هستند و هدف اصلی این رخدادها ایجاد تغییر در مقدار و مبلغ ماثر رخدادهای دیگر و رخدادهای مرجع می‌باشد یعنی هر یک از این رخدادهای علاوه بر تاثیر در رخداد مرجع ممکن است تغییراتی ماثر بر سایر رخدادها ایجاد نمایند.
 
حال اگر هدف از ایجاد تغییرات، اصلاح بها‌ی کالاهای وارده باشد، می توانید برای انجام این اصلاحات، از امكان درج رخدادهایی از كلاس اصلاح بهای وارده در برگه "اصلاح بهای كالاهای وارده" استفاده نمایید.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
<div id="32401"> </div>
 
==='''تنظیم برگه اصلاح بهای وارده'''===
 
  
-----
+
پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز می‌شود :
به منظور تعريف يک برگه اصلاح بهای وارده جديد، می‌توانید مطابق شکل، از منوي '''" انبار "''' ، '''" برگه‌هاي انبار جديد "'''، '''" اصلاح بهای کالاهای وارده "''' را انتخاب نماييد.
 
  
  
[[file:inv-2-1-5-1.png|500px|thumb|center|منوي انبار]]
+
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]
  
  
پنجره '''" مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده "''' به شکل زير باز مي‌شود :
+
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
  
 +
* '''[[#32218|برگه]]'''
 +
* '''[[#32219|سند]]'''
 +
* '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''
 +
* '''[[#32221|نشانی]]'''
 +
* '''[[#32222|یادداشت]]'''
  
[[file:inv-2-1-5-2.png|600px|thumb|center|مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده]]
 
  
  
پنجره مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده شامل سه قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
 
  
* '''[[#32402|برگه]]'''
+
<div id="32218"> </div>
* '''[[#32403|سند]]'''
+
'''برگه'''
* '''[[#32404|طرف حساب عمومي]]'''
+
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  تکمیل می‌گردد.
  
  
<div id="32402"> </div>
+
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]
'''برگه'''
+
 
----
+
 
در اين قسمت اطلاعات اصلي مربوط به برگه اصلاح بهای وارده تکمیل مي‌گردد.
+
*'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
 +
 
  
 +
*'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.
  
[[file:inv-2-1-5-2.png|600px|thumb|center|مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده - برگه]]
+
همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  
  
*'''انبار''' : در اين قسمت مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، انباری که قصد اصلاح بهای کالا(های) وارد شده به آن را دارید انتخاب نمایید.
+
*'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
  
تعيين نمودن انبار الزامی مي‌باشد.
 
  
*'''مرکز''' : در اين قسمت مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، مرکز برگه‌ای را که قصد اصلاح بهای کالاهای وارد شده به آن را دارید انتخاب نمایید.
+
*'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
و همچنين مي‌توانيد با تايپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کليد، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، يا تايپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کليد، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نماييد.
 
لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه اصلاح بهای وارده دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد، که قصد اصلاح بهای آن را دارید.  
 
  
*'''تاريخ''' : تاريخ برگه اصلاح بهای  وارده مورد نظر را وارد نماييد.
 
  
*'''سري''' : شماره سری برگه اصلاح بهای وارده به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
+
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
  
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نماييد. در صورتي که شماره را خالي بگذاريد سيستم با توجه به شماره آخرين برگه اصلاح بهای وارده ثبت شده در اين سري، شماره مناسب را انتخاب مي‌نمايد.
+
  شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
  شماره برگه اصلاح بهای وارده در سري تعيين شده نبايد تکراري باشد.
 
  
  
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگه اصلاح بهای وارده مورد نظر را دراين قسمت وارد نماييد. به منظور تسريع در درج شرح مي‌توانيد از تکمه جستجو در شرح‌هاي موجود يعني [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با کليک بر روي تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومي برگه‌هاي انبار"''' به‌ شکل زير باز خواهد شد.
+
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.
  
  
[[file:inv-2-1-5-5.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومي برگه‌هاي انبار]]
+
[[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
  
  
در پنجره فوق با تايپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌هاي ثبت شده در سيستم اطلاعاتي(مرتبط با حروف تايپ شده)، در بخش يافته‌ها نمايش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کليک بر روي تکمه '''" تصويب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوين اضافه خواهد شد.  
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نماييد.
 
  
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
  
<div id="32403"> </div>
+
<div id="32219"> </div>
 
'''سند'''
 
'''سند'''
------
+
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکميل مي‌گردد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]
  
[[file:inv-2-1-5-3.png|600px|thumb|center|مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده - سند]]
 
  
 +
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
  
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
 
  
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن سیستم به صورت رندوم شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.   
+
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.   
  
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه اصلاح بهای وارده را انتخاب نماييد.
 
  
*'''شماره عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف را وارد نماييد.
+
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
  
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را وارد نماييد.
 
  
*'''شماره پيگيري''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره پيگيري را وارد نماييد.
+
*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
  
لازم به توضيح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پيگيري، جنبه اطلاعاتي و گزارش‌ گيري داشته و در صورت نياز تکميل مي‌گردند.
 
  
 +
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
  
<div id="32006"> </div>
 
'''طرف حساب عمومي'''
 
----
 
  
 +
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومي مربوط به برگه اصلاح بهای وارده تکمیل مي‌گردد.
 
  
  در هنگام تنظيم برگه اصلاح بهای وارده، شما به سه طریق مى‌توانید طرف حساب يك سطر را انتخاب  نمایید.اگر قصد اصلاح بهای چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی های مختلفی برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید می‌توانید از طرف حساب اختصاصی یا آزاد در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل این قسمت (طرف حساب عمومی)نخواهید داشت ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را اصلاح نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی برای آن در سند انبار استفاده نمایید لطفا این قسمت (طرف حساب عمومی)را تکمیل نمایید.
+
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
لازم به ذکر است امکان تلفیقی از هر سه نوع طرف حساب در برگه وجود دارد، یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی یا آزاد استفاده نمایید.  
 
  
  
[[file:inv-2-1-5-4.png|600px|thumb|center|مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده - طرف حساب عمومي]]
+
<div id="32220"> </div>
 +
'''طرف حساب عمومی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.
  
 +
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.
  
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومي را وارد نماييد.  
+
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
  
شايان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تايپ کد حساب در فيلد مورد نظر، با کليک به روي تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و يا تايپ '''"/"''' و فشار کليد '''" Enter "''' با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تايپ '''" // "''' و فشار کليد '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نماييد.
+
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.  
  
*'''تفصيلي''' : در محل '''" تفصيلي 1-5 "'''، تفصيلي‌هاي مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعيين نماييد.
 
  
*'''شرح''' : در اين قسمت مي‌توانيد عبارتي را جهت درج در شرح طرف حساب عمومي برگه‌ انبار وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌هاي درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
+
[[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
  
  
[[file:inv-2-1-5-6.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
+
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.
  
 +
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود  از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.  
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
+
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  
 +
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
لازم به ذکر است،در صورت تعریف قوانین مربوط به طرف حساب عمومی برگه‌های انبار و تعریف قانون مربوط به طرف حساب عمومی برگه با کلاس اصلاح بهای وارده، امکان فراخواني خودکار طرف حساب عمومي به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
 
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.  
  
:*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.  
+
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
  
:*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.
+
*'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
  
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
+
*'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
 +
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
پس از تکميل قسمت‌های فوق پنجره را تصويب نماييد.
 
  
بعد از تصويب پنجره مربوط به مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده، پنجره '''" برگه اصلاح بهای وارده (جديد) "''' به شکل زير باز می‌شود :
+
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
  
  
[[file:inv-2-1-5-7.png|1000px|thumb|center|اصلاح بهای وارده (جديد)]]
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
  
براي تعريف يک سطر جديد ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و يا کليد '''" Insert "''' صفحه‌کليد را فشار دهيد.
+
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
  
به اين ترتيب يک سطر جديد جهت تعريف يک سطر اصلاح بهای وارده در اختيار کاربر قرار مي‌گيرد.
 
  
*'''انبار''' : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
+
<div id="32221"> </div>
+
'''نشانی'''
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' مي‌توانيد يکي از رخدادهاي مربوط به اصلاح بهای وارده را بر حسب نياز انتخاب نماييد:
+
----
 +
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.
  
:*'''اصلاح بهای وارده '''
 
  
:*'''اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره '''
+
[[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
  
:*'''تبدیل بهای برآوردی به واقعی '''
 
  
:*''' تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها ''' : رخداد تاثیر اصلاح بها غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بهای وارده با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد اصلاح بهای وارده، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.
+
*'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.
  
*'''مرجع''' : مرجع اصلاح بها را با استفاده از تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
*'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
 +
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.
  
[[file:inv-2-1-5-8.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 
  
  
در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای مورد نظر جهت اصلاح را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شدهو تحت تاثیر نوع رخداد انتخاب شده(اصلاح بهای وارده،تبدیل بهای برآوردی به واقعی، اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره) همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.
+
<div id="32222"> </div>
 +
'''یادداشت'''
 +
----
 +
در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
  
  
[[file:inv-2-1-5-9.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]
  
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
  
*'''کد کالا''' : کد و نام کالا غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
  
*'''مرکز''' :  کد مرکز از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
 
  
*'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، بچ کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
+
به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
*'''افزایش و کاهش بها''' : جهت افزایش یا کاهش اصلاح بهای رخداد مرجع می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] در هر کدام از سلول‌ها پنجره اصلاح بهای وارده را به شکل زیر احضار نمایید:
+
[[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
  
[[file:inv-2-1-5-10.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده]]  
+
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه‌کلید را فشار دهید.
  
*'''مقدار رخداد مرجع''' : در این قسمت مقدار رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
+
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.  
  
*'''بهای ابتدایی رخداد مرجع''' : در این قسمت بهای کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 
  
*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
+
فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  عبارتند از :
  
*'''جمع اصلاحات''' : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه اصلاح بهایی تدوین شده باشد، جمع اصلاحات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.
+
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
*'''بها پس از اصلاحات''' : در این قسمت بهای کل رخداد مرجع پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
 
  
*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد کالا پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
+
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
*'''بهای جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای جدید(کل) رخداد را دارید ، بهای کل جدید را وارد نمایید.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
*'''بهای واحد جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای واحد جدید رخداد را دارید ، بهای واحد جدید  را وارد نمایید.
+
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
*'''افزایش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل افزایش داده شده را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
*'''کاهش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل کاهش داده شده را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.
+
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
*'''شرح عمليات''' : شرح مربوط به اين سطر از برگه اصلاح بهای وارده را وارد نماييد. جهت تسريع در درج شرح عمليات مي‌توانيد از به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نماييد. با کليک بر روي تکمه مزبور، پنجره '''" تعيين شرح "''' به‌شکل زير باز خواهد شد.
 
  
 +
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
[[file:inv-2-1-5-11.png|600px|thumb|center|تعيين شرح]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
  
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
+
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
به همين ترتيب تمامي سطرهاي مربوط به يک برگه را وارد نماييد.
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
 +
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
[[file:inv-2-1-5-12.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا (جديد)]]
 
  
 +
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
  
<div id="32000"> </div>
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
==='''محاوره يک سطر برگه اصلاح بهای وارده'''===
 
-----
 
  
در صورتي که مي‌خواهيد تدوین سطر اصلاح بهای وارده را از طريق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتري را وارد نماييد، روي سطر جديد دابل کليک نماييد و يا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهيد و يا از کليدهاي ترکيبي '''" Shift + Enter "''' استفاده نماييد.
 
  
پنجره '''" اصلاح بهای وارده "''' به شکل زير باز مي‌شود :
+
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
  
[[file:inv-2-1-5-12.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده]]
+
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
 +
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
اين پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زير مي‌باشد.
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
  
* '''[[#32405|سطر برگه]]'''
 
* '''[[#32406|طرف حساب اختصاصي]]'''
 
* '''[[#32407|برگشت معلق خرید]]'''
 
* '''[[#32408|رخداد مالی]]'''
 
  
 +
*''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا،  فراخوانی و درج می‌گردد.
  
<div id="32405"> </div>
 
'''سطر برگه'''
 
-------
 
  
در اين قسمت اطلاعات اصلی سطر و اصلاعات مربوط به رخداد مرجع تکميل مي‌گردد.
+
*'''مبلغ''' :  برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.  
  
  
[[file:inv-2-1-5-13.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه اصلاح بهای وارده - سطر برگه]]
+
*'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.
  
 +
 +
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' مي‌توانيد يکي از رخدادهاي مربوط به اصلاح بهای وارده را بر حسب نياز انتخاب نماييد:
 
  
:*'''اصلاح بهای وارده '''  
+
*'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.
  
:*'''اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره '''
 
  
:*'''تبدیل بهای برآوردی به واقعی '''
+
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.
  
:*''' تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها ''': رخداد تاثیر اصلاح بها غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بهای وارده با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد اصلاح بهای وارده، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.  
+
 +
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
*'''مرجع''' : مرجع اصلاح بها را با استفاده از تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
[[file:inv-2-1-5-8.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 
  
 +
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
  
در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای مورد نظر جهت اصلاح را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.
 
  
 +
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.
  
[[file:inv-2-1-5-9.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 
  
 +
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
  
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
*'''انبار''' : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد..
 
  
*'''کد کالا''' : کد و نام کالا غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.
+
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.
  
*'''مرکز''' :  کد مرکز از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
 
  
  
*'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، بچ کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]
  
*'''مبلغ''' :جهت افزایش یا کاهش اصلاح بهای رخداد مرجع می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره اصلاح بهای وارده را به شکل زیر احضار نمایید:
 
  
 +
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  
[[file:inv-2-1-5-10.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده]]
 
  
 +
<div id="32223"> </div>
 +
'''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''
 +
----
 +
در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌)  را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
  
 +
پنجره '''" تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
*'''مقدار رخداد مرجع''' : در این قسمت مقدار رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 
  
*'''بهای ابتدایی رخداد مرجع''' : در این قسمت بهای کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
+
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]
  
*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 
  
*'''جمع اصلاحات''' : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه اصلاح بهایی تدوین شده باشد، جمع اصلاحات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.
+
این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.
  
*'''بها پس از اصلاحات''' : در این قسمت بهای کل رخداد مرجع پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
+
* '''[[#32224|سطر برگه]]'''
 +
* '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''
 +
* '''[[#32226|انحراف خرید]]'''
 +
* '''[[#32227|رخداد مالی]]'''
  
*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد کالا پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
 
  
*'''بهای جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای جدید(کل) رخداد را دارید ، بهای کل جدید را وارد نمایید.
+
<div id="32224"> </div>
 +
'''سطر برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.
  
*'''بهای واحد جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای واحد جدید رخداد را دارید ، بهای واحد جدید  را وارد نمایید.
 
  
*'''افزایش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل افزایش داده شده را وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]
  
*'''کاهش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل کاهش داده شده را وارد نمایید.
 
  
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
*'''شرح عملیات''' : در اين قسمت مي‌توانيد عبارتي را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌هاي درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
+
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
[[file:inv-2-1-5-11.png|600px|thumb|center|تعيين شرح]]
+
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
 +
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
  
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
+
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم براي گزارشات دو زبانه ، مي‌توانيد شرح را به زبان لاتين در اين قسمت وارد نماييد.
+
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
<div id="32406"> </div>
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
'''طرف حساب اختصاصي'''
 
----
 
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت در همین تب نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.
 
  
 +
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
[[file:inv-2-1-1-12.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه اصلاح بهای وارده - طرف حساب اختصاصي]]
 
  
 +
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نماييد.
 
  
شايان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تايپ کد حساب در فيلد مورد نظر، با کليک به روي تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و يا تايپ '''"/"''' و فشار کليد '''" Enter "''' با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تايپ '''" // "''' و فشار کليد '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نماييد.
+
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
*'''تفصيلي''' : در محل '''" تفصيلي 1-5 "'''، تفصيلي‌هاي مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعيين نماييد.
 
  
*'''شرح عملیات''' : در اين قسمت مي‌توانيد عبارتي را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌هاي درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
  
  
[[file:inv-2-1-5-6.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
+
*'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.
 +
اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود  از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
+
امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
 
  
 +
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  
*'''سررسيد''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره سررسيد براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
 
  
*'''عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.  
  
*'''ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را براي سطر مورد نظر وارد نماييد.
 
  
  لازم به توضيح است، شماره سررسيد، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتي و گزارش گيري داشته و در صورت نياز تکميل مي‌گردند.
+
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
  همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
لازم به ذکر است، امکان فراخواني خودکار طرف حساب اختصاصي از قوانين مربوطه به طرف حساب اختصای تعریف شده در [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | تعريف الگوي عمليات مالي انبار ]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
+
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
 
  
:*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب اختصاصي براي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.  
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.  
  
:*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.
 
  
 +
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
<div id="32407"> </div>
 
'''برگشت معلق'''
 
----
 
  
این قسمت در صورتی فعال می باشد و تکمیل می گردد که نوع رخداد انتخاب شده در تب برگه از نوع تبدیل بهای برآوردی به واقعی باشد.
+
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
[[file:inv-2-1-1-15.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه اصلاح بهای وارده - برگشت معلق]]
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
*'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها با توجه به طرف حساب عمومی یا اختصاصی (سطر برگه ورود کالا با بهای برآوردی  نمیتواند دارای طرف حساب از نوع آزاد باشد) تعیین شده برای سطر مرجع تعیین می گردد.
+
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
 
 
*'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها، با توجه به تفصیلی‌های تعیین شده در طرف حساب عمومی یا اختصاصی تعیین شده برای رخداد مرجع تعیین می‌گردد.
 
  
*'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه اصلاح بها با توجه به مبلغ رخداد مرجع درج می‌گردد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  
  
*'''شرح عملیات''' : در اين قسمت مي‌توانيد عبارتي را جهت درج در شرح برگشت حساب معلق خرید وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌هاي درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
+
<div id="32225"> </div>
 +
'''طرف حساب اختصاصی'''
 +
----
 +
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.
  
  
[[file:inv-2-1-5-17.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
+
[[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]
  
 +
در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
  
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.  
  
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  
*'''سررسيد''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره سررسيد براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
*'''عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.  
  
*'''ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را براي سطر مورد نظر وارد نماييد.
+
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
لازم به توضيح است، شماره سررسيد، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتي و گزارش گيري داشته و در صورت نياز تکميل مي‌گردند.
+
*'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
  
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
<div id="32408"> </div>
 
'''رخداد مالي'''
 
----
 
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالي سطر مذکور که در قوانین  [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعريف گرديده است درج می گردند.
+
[[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
[[file:inv-2-1-5-16.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه اصلاح بهای وارده - رخداد مالي]]
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
  
  
*'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 
 
*'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی غیر فعال می‌باشند و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.
 
  
*'''شرح عملیات''' : در اين قسمت مي‌توانيد عبارتي را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌هاي درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
[[file:inv-2-1-5-11.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 
  
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
 
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در تب برگه می‌باشد و در صورت تعریف در تب برگه نیازی به تعریف مجددا نمی باشد.
 
  
  
*'''سررسيد''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره سررسيد براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
*'''عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
 
  
*'''ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را براي سطر مورد نظر وارد نماييد.
+
<div id="32226"> </div>
 +
'''انحراف خرید'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.
 +
  این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
  
  لازم به توضيح است، شماره سررسيد، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتي و گزارش گيري داشته و در صورت نياز تکميل مي‌گردند.
+
  لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.
  
  
بعد از تمکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طرق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]
  
<div id="32409"> </div>
 
=='''تکمه هاي مربوط به سطرهاي برگه ورود کالا'''==
 
-----
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، پنج امکان زير نمايش داده مي‌شود :
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتيجه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرين جستجو مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد '''" F3 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
:*'''جستجو و جايگزيني در شرح''' : جهت جستجو و جايگزيني عبارت در شرح به کار مي‌رود. اين تکمه معادل کليد '''" Ctrl + H "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:*'''جستجو و جايگزيني در شرح ديگر(لاتين)''' : جهت جستجو و جايگزيني عبارت در ملاحظات ديگر (لاتين) به کار مي‌رود.
+
*'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.
 +
 
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، چهار امکان به شرح زير نمايش داده مي‌شود :
 
  
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جديد در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد '''" Insert "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
:*'''افزودن سطر جديد در انتهاي برگه''' : جهت افزودن سطر جديد در انتهاي برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + Insert "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:*'''افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي''' : جهت افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Alt + Enter "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.  
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
:*'''فراخواني(کپي) يک برگه ديگر''' : جهت فراخواني و کپي يک برگه اصلاح بهای ديگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + I "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طريق محاوره مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، سه امکان به شرح زير نمايش داده مي‌شود :
 
  
:*'''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از ديد انبار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
:*'''ملاحظه درخت رخداد (از ديد فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از ديد فروش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
:*'''تطابق بهاي رخداد انبار و هزينه‌هاي جذب شده''' : جهت تطابق بهاي رخداد انبار و هزينه‌هاي جذب شده از رخدادهای هزینه، توسط رخداد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار اين تکمه چهار امکان براي مرتب سازي سطرهاي برگه ورود در اختيار شما قرار مي‌گيرد.
 
  
:*'''به ترتيب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازي سطرهاي برگه  بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
:*'''به ترتيب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازي سطرهاي برگه بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
کدها به صورت صعودي مرتب مي‌شوند.
+
<div id="32227"> </div>
 +
'''رخداد مالی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.
  
:*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهاي برگه به ترتيب دلخواه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]
  
:*'''بازسازي رديف سطرهاي برگه''' : جهت بازسازي رديف سطرهاي برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
  
:*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب اختصاصي براي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.
 
  
:*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پايين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
<div id="32410"> </div>
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
==='''ويرايش برگه اصلاح بهای وارده '''===
 
-----
 
جهت ويرايش برگه اصلاح بهای وارده، مطابق شکل زير،از منوي '''" انبار "'''،'''" برگه‌هاي انبار موجود "'''،'''" برگه‌ اصلاح بهای کالاهای وارده "''' را انتخاب نماييد.
 
  
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
[[file:inv-2-1-5-2.png|500px|thumb|center|منوي انبار]]
+
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.
  
  
پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود کالا به شکل زير باز مي‌شود :
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
در اين پنجره شماره برگه ورودي که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نماييد.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
بعد از انتخاب شماره برگه ورود کالاي مورد نظر مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمينان حاصل نماييد. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌اي همانند شکل زير باز مي‌شود :
 
  
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
[[file:inv-2-1-1-18.png|750px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
 
  
 +
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
  
اگر برگه مذکور دقيقا همان برگه مد نظر شما مي‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نماييد. در غير اين صورت مي‌توانيد به کمک تکمه‌هاي [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تاييد نماييد. با انجام اين کار مجددا به پنجره قبلي يعني پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدايت مي‌شويد.
 
  
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
+
<div id="32228"> </div>
  
 +
=='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
حال براي ادامه مرحله اصلاح برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصويب نماييد.
+
جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
با انجام اين کار، پنجره‌اي همانند تصوير زير باز مي‌شود :
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
[[file:inv-2-1-1-19.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
 
  
 +
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
در حالت عادي اين پنجره غير قابل ويرايش مي‌باشد. اگر مي‌خواهيد ويرايش را انجام دهيد تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهيد و تغييرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخيره نماييد.
 
  
لازم به ذکر است، فقط برگه‌هاي '''پيش نويس''' قابل اصلاح مي‌باشند.
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
  
<div id="32002"> </div>
+
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
==='''حذف برگه ورود کالا '''===
 
-----
 
جهت حذف برگه ورود کالا، مطابق شکل زير،از منوي '''" انبار"'''،'''" برگه‌هاي انبار موجود "'''،'''" برگه‌ ورود کالا "''' را انتخاب نماييد.
 
  
 +
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
[[file:inv-2-1-1-2.png|500px|thumb|center|منوي انبار]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود کالا به شکل زير باز مي‌شود :
 
  
 +
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
در اين پنجره شماره برگه ورودي که قرار است حذف شود را انتخاب نماييد.
 
  
بعد از انتخاب شماره برگه ورود مورد نظر مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمينان حاصل نماييد. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌اي همانند شکل زير باز مي‌شود :
+
حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
  
 +
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
[[file:inv-2-1-1-18.png|750px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
اگر برگه مذکور دقيقا همان برگه مد نظر شما مي‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نماييد. در غير اين صورت مي‌توانيد به کمک تکمه‌هاي [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تاييد نماييد. با انجام اين کار مجددا به پنجره قبلي يعني پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدايت ميشويد.
 
  
 +
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
+
لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.
  
  
حال براي ادامه مرحله حذف برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصويب نماييد.
+
<div id="32229"> </div>
  
با انجام اين کار، پنجره‌اي همانند تصوير زير باز مي‌شود :
+
=='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
 +
جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-19.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
حال در اين پنجره مي‌توانيد با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نماييد.
 
  
لازم به ذکر است فقط برگه‌هاي '''پيش نويس''' قابل حذف هستند و چنانچه حذف برگه مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودي منفي کالاها گردد، قابل حذف نيست و در زمان ذخيره برگه، خطايي مبني بر منفي شدن کالا در کارت عمليات دريافت مي‌کنيد.
+
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
<div id="32003"> </div>
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
==='''نوار ابزار برگه اصلاح بهای وارده'''===
 
----
 
* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
* [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظيم برگه جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
  
* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومي برگه با محاوره مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Alt + F6 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  
+
بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
* [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخواني اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" F5 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
* [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخيره تغييرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
* [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان در اختيار کاربر قرار مي‌گيرد :
 
  
:* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخيره برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" F2 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
  
:* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخيره برگه و تنظيم برگه جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Shift + F2 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
* [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
* [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرين برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
* [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
  
* [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
* [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولين برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
+
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.
 
  
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.
+
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.
  
* [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهاي آزاد برگه استفاده مي‌گردد.
+
لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.
  
* [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبديل برگه از '''" پيش نويس "'''به '''" عملياتي "''' استفاده مي‌گردد.
 
  
* [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبديل برگه از '''" عملياتي "''' به '''" پيش نويس "''' استفاده مي‌گردد.
 
  
  
 +
 
----
 
----
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودي نوسا | بازگشت ]]
+
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۸

به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه خروج


پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:



برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.


Inv-2-1-4-32.png


  • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


  • مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، مرکزی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


  • تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.


  • سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.


  • شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


  • شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار " به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - سند


  • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.


  • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.


  • بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.


  • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.


  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.

در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.

اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. 


محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی


در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


نشانی


در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی


  • نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.


  • نشانی محل تحویل : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وجود دارد.


یادداشت


در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.


محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.


به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


برای تعریف یک سطر جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :

  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)


  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.


  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • واحد : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.


  • مبلغ : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.


  • بهای واحد : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • واحد فرعی : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  را مطالعه نمایید.


به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه Gnl 173.png برگه را عملیاتی نمایید.


برگشت ورود(دوره قبل‌)


درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)


در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل


این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)

  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • کد میله‌ای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.

اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.

امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.


  • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.


  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی


این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی

در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.

  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.

 این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در الگوی عملیات مالی انبار منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.


تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی




  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.


ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.


بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.




category : بازگشت