تنظیم سند دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۲۰۳: سطر ۲۰۳:
  
 
در قسمت اشخاص :
 
در قسمت اشخاص :
 +
 
نام '''" تنظیم کننده سند "''': کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده است.
 
نام '''" تنظیم کننده سند "''': کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده است.
  

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۷

تنظیم سند دریافت و پرداخت

تنظیم سند دریافت و پرداخت به دو روش امکان پذیر است:

  1. به صورت دستی
  2. با استفاده از روال (Wizard)

تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی


برای تنظیم سند دریافت و پرداخت به صورت دستی، از منوی " سند "، " تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید " را انتخاب نمائید.


منوی سند


اگر تاریخ آخرین سندی که تنظیم شده باشد. تاریخ یک روز تعطیل باشد. ممکن است با پیغام زیر مواجه شوید.


تایید


  • با انتخاب " خیر "،پنجره " تعیین تاریخ سند " باز می‌شود.


تعیین تاریخ سند


در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " را فشار دهید.


تقویم


انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.

با زدن تکمه تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌گردد.

  • با انتخاب " بله "، صفحه " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " باز می‌شود.


اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت


پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت


  • تاریخ سند

تاریخ مورد نظر جهت ثبت سند را در کادر مقابل " تاریخ سند " وارد نمایید. در صورت نیاز به مشاهده تقویم بر روی تکمه تقویم Gnl 074.png کلیک کرده تا پنجره تقویم ظاهر شود. حال تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و تکمهGnl 074.png یا کلید " Enter " را فشار دهید.

در پنجره تقویم می‌توان به کمک تکمه پرش به امروز Gnl 177.png یا همان کلید " F2 " ، به تاریخ جاری پرش و تاریخ روز را با فشار تکمهGnl 163.png یا کلید " Enter " انتخاب کنید.
انتخاب تاریخ تنها در محدوده سال مالی جاری امکان پذیر خواهد بود.


تقویم

ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است مواجه شوید، با انتخاب " بله "، سند به همین تاریخ باز خواهد شد.


تقویم


و با انتخاب خیر، صفحه زیر باز می‌شود که می‌توانید تاریخ مورد نظر را مجددا وارد و یا با فشردن تکمه Gnl 074.png، تاریخ مورد نظر را در پنجره تقویم، وارد نمایید .


تعیین تاریخ سند


  • شرح سند

می‌توانید " شرح سند " را مستقیما در پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، وارد نموده و یا با انتخاب تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png، پنجره زیر را باز کنید. با تایپ چند حرف از شرح مورد نظرتان، امکان جستجو در عبارت‌های مشابه که از قبل در سیستم درج شده‌اند را به منظور تسریع درج عبارت‌های جدید، خواهید یافت.



  • شرح لاتین سند

جهت استفاده از گزارش‌های دو زبانه، " شرح لاتین سند " را وارد نمایید.

  • بخش یا شعبه

در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم‌اطلاعاتی، بخش یا شعبه مورد نظری را که قصد تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید مربوط به آن را دارید، تعیین نمایید.

  • نوع سند

در این کادر، نوع سند مورد نظر را از میان گزینه های عادی، افتتاحیه، اختتامیه یا سود و زیان، انتخاب نمایید.

  • شماره عطف

فیلدی اختیاری است که می‌توان شماره مرتبط با این سند را در آن وارد نمود و در صورت ورود این شماره می‌توانید از آن در گزارشات استفاده نمایید.


پس از تصویب پنجره " اطلاعات عمومی سند دریافت و پرداخت "، پنجره " سند دریافت و پرداخت (جدید) " به شکل زیر باز می‌شود.


سند دریافت پرداخت (جدید)


در پنجره " سند دریافت و پرداخت ( جدید ) "، با استفاده از کلیدهای جهت‌دار روی " شماره مدرک " قرار گرفته و کلید " Enter " را فشار دهید.

فیلد " شماره مدرک " در حالت درج قرار می‌گیرد. آیکون Gnl 092.png یا از صفحه کلید " Ctrl+ Enter " را فشار دهید.

پنجره " تعیین مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین مدارک دریافت و پرداخت


  • " بدون مدرک "
  • " مدرک فعلی درج شده در این سطر "
  • " یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند "
  • " مدرک نقدی جدید "

اما اگر مدرک تاریخ سررسید نداشته باشد یعنی به صورت نقدی باشد مدرک نقدی جدید انتخاب نمائید.

  • " مدرک سررسیدی جدید " :

ﻣﺪﺭﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. و برای اولین بار می خواهید برای این، مدرک سررسیدی جدید سند تنظیم نمائید.

در صورتی که بخواهید مثلا یک چک به مشتری بدهید چون مدرک مورد نظر دارای تاریخ سررسید است. در این پنجره باید مدرک سررسیدی جدید را انتخاب نمائید.


منوی سند


" درج تفصیلی مدرک در " :در صورتی که بخواهید تفصیلی مدرک در سطر سند درج شود. می توانید این گزینه را انتخاب نمائید و تعیین کنید در کدام تفصیلی درج انجام شود.

سپس تکمه " تصویب " یا " Enter " را از صفحه کلید فشاردهید. پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود.



در صورتی که مدرک سررسیدی جدیدی موجود نباشد صفحه مذکور خالی می‌باشد.

می‌توانید از تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمائید. یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمائید و از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت" مدرک جدید را تعریف نمائید.


مدارک دریافت و پرداخت


مدرک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید " Enter " را فشار دهید. مدرک انتخاب شده در سند درج می‌گردد.


سند دریافت و پرداخت ( جدید )


" نوع مدرک " ، " ماهیت مدرک "، "  شماره مدرک " ، " تاریخ سررسید مدرک "  و " مبلغ مدرک " با توجه به اطلاعات موجود در مدرک انتخاب شده، در سند درج می‌گردد.
در صورتی که گزینه  " درج تفصیلی مدرک در " انتخاب شده باشه " تفصیلی " در سطر سند درج می‌گردد.

کد حساب

در پنجره "سند دریافت و پرداخت جدید" ، کد حساب موردنظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.

در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت "/" در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید Enter را فشار دهید، با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.


پرونده:Cash-2-1-13.png
انتخاب حساب


همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت "//" را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter"، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف اول از حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.


پرونده:Cash-2-1-14.png
انتخاب حساب با جستجو در نام


با کلیک بر روی گزینه " تصویب " حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.

اگر حساب انتخاب شده با تفصیلی مدرک درج شده ارتباط نداشته باشد پیغام زیر را مشاهده خواهید کرد:



کد تفصیلی

در صورتی که گزینه " درج تفصیلی مدرک در " انتخاب شده باشه و حساب با تفصیلی مربوطه ارتباط داشته باشد " تفصیلی " در سطر سند درج می‌گردد.

یا می‌توانید در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، تفصیلی های مورد نظر را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود.


پرونده:Cash-2-1-16.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


محل درج سایر تفصیلی ها (تفصیلی 3 الی 5)، قسمت " تکمیلی " واقع در انتهای پنجره دریافت و پرداخت، می‌باشد.


پرونده:Cash-2-1-17.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


از قسمت "جانبی" می‌توان عملیات مربوط به مقدار - تعداد، ارز، شماره عطف و سایر مشخصات تکمیلی حساب(سطر سند) تحت مکان نما را تعیین نمود.


پرونده:Cash-2-1-18.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )


در قسمت اشخاص :

نام " تنظیم کننده سند ": کسی که سند را به حالت پیش نویس ثبت نموده است.

نام " بررسی کننده ": کسی که سند را به حالت عملیاتی تغییر داده است.

نام " تایید کننده ": کسی که سند را تایید کرده است.

نام " نهایی کننده سند ":کسی که سند را نهایی کرده است.

نام " آخرین اصلاح کننده " آخرین اصلاح کننده سند قابل مشاهده می‌باشد .


پرونده:Cash-2-1-19.png
سند دریافت و پرداخت ( جدید )



category : بازگشت