ریز عملیات یک نهاد
ریز عملیات یک نهاد دریافت و پرداخت
گزارش " ریز عملیات یک نهاد دریافت و پرداخت "، به منظور ملاحظه و بررسی ریز رخدادهای ثبت شده برای یک نهاد دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار میگیرد.
به منظور اخذ گزارش ریز عملیات یک نهاد دریافت و پرداخت، از منوی " دفتر " ، " ریز عملیات یک نهاد دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.
پنجره " گزارش ریز عملیات یک نهاد دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز میشود :
- از قسمت " حساب "، فیلدهای زیر را مقداردهی نمایید :
- در قسمت " ریز عملیات نهاد - کد "، کد نهاد موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه ، نهاد موردنظر را از "پنجره مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت" انتخاب نمایید.
- در صورتیکه میخواهید مبالغ ارزی موجود در گزارش به واحد پول دیگری تبدیل شوند، عبارت " مبالغ ارزی به واحد پول زیر تبدیل شوند " را تیک بزنید و واحد پول را از کادر زیر آن انتخاب نمایید.
- از قسمت " فرم گزارش "، یکی از فرمهای نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.
از قسمت " اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش میتوان استفاده نمود.
- به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، میتوان از گزینههای زیر استفاده نمود :
- فقط اسناد سال مالی 13xx
- اسناد تمام سالهای مالی
- با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورتهای زیر فراهم خواهد شد :
- کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب میشوند.
- اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و میتوان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
- اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
- عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه میشود.
- با انتخاب گزینه " اسناد تمام سالهای مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال میشوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم میگردد.
انتخاب محدوده زمانی گزارش، با شروع از سال مالی جاری سیستم خواهد بود. در صورتیکه میخواهید گزارش شامل اسناد سالهای قبل باشد، سال مالی سیستم را تغییر داده و آن را روی سال مالیای که میخواهید گزارش از آن شروع شود قرار دهید و سپس اقدام به اخذ گزارش نمایید.
- از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش میتوان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالتهای زیر قابل انتخاب خواهد بود :
- تمام بخشها : گزارش شامل اسناد تمام بخشها خواهد بود.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخشهای تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
در قسمت مربوط به "نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا|نرمافزار دیافت و پرداخت"، نوع و وضعیت "فهرست اسناد|اسناد" دریافت و پرداخت را تعیین نمایید :
- از قسمت " نوع سند " میتوان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- از قسمت " وضعیت اسناد "، میتوان ترکیبی از حالتهای زیر را انتخاب نمود :
- پیش نویس
- عملیاتی
- تایید شده
- نهایی شده
- در صورتیکه در "فهرست اسناد" دریافت و پرداخت از امکان " سرجمع نمودن سطرهای "تنظیم سند دریافت و پرداخت جدید" استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت "رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند"، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.
category : بازگشت