تلفیق اسناد دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (سطح محافظت «تلفیق اسناد دریافت و پرداخت» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۳۴ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22500 تا 22599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22500"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 22500 تا 22599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22504"-->
  
  
با استفاده از امکان تلفیق اسناد، می‌توان اسناد دریافت و پرداخت یا حسابداری مربوط به یک تاریخ و یا تاریخ‌های متفاوت را تلفیق نموده و تبدیل به یک سند واحد نمود.
+
با استفاده از امکان تلفیق اسناد، می‌توان [[تنظیم سند دریافت و پرداخت|اسناد دریافت و پرداخت]] یا [[تنظیم سند حسابداری جدید|حسابداری]] مربوط به یک تاریخ و یا تاریخ‌های متفاوت را تلفیق نموده و تبدیل به یک سند واحد نمود.
  
 
تلفیق اسناد، به منظور تجمیع و بایگانی اسناد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 
تلفیق اسناد، به منظور تجمیع و بایگانی اسناد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
سطر ۱۵: سطر ۱۵:
  
  
<div id="13001"> </div>
+
<div id="22500"> </div>
با انتخاب این گزینه، پنجره '''" فهرست اسناد "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد :
+
با انتخاب این گزینه، پنجره '''" [[فهرست اسناد دریافت و پرداخت|فهرست اسناد]] "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد :
  
  
[[file:acc-2-6-2.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد]]
+
[[file:cash-2-7-2.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد]]
  
  
 
پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد :
 
پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد :
  
* '''[[#13002|محدوده]]'''
+
* '''[[#22501|محدوده]]'''
* '''[[#13003|شرایط]]'''
+
* '''[[#22502|شرایط]]'''
* '''[[#13004|ترتیب]]'''
+
* '''[[#22503|ترتیب]]'''
  
  
<div id="13002"> </div>
+
<div id="22501"> </div>
 
'''محدوده'''
 
'''محدوده'''
 
----
 
----
سطر ۳۵: سطر ۳۵:
  
  
[[file:acc-2-6-2.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد - محدوده]]
+
[[file:cash-2-7-2.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد - محدوده]]
  
  
*'''فهرست اسناد نرم‌افزار''' : در این قسمت نرم‌افزار حسابداری را انتخاب نمایید.
+
*'''فهرست اسناد نرم‌افزار''' : در این قسمت نرم‌افزار دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
  
  تنها اسناد مربوط به نرم‌افزار حسابداری و دریافت و پرداخت، قابل تلفیق می‌باشند.
+
  تنها اسناد مربوط به [[نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا|نرم‌افزار دریافت و پرداخت]] و [[نرم افزار حسابداری نوسا|حسابداری]]، قابل تلفیق می‌باشند.
  
  
 
*'''فقط اسناد سال مالی 13xx''' : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به سال مالی جاری نمایش داده خواهد شد.
 
*'''فقط اسناد سال مالی 13xx''' : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به سال مالی جاری نمایش داده خواهد شد.
  
: امکان انتخاب محدوده‌ای از اسناد سال مالی جاری نیز با استفاده از فیلدهای  '''" از شماره "''' و '''" تا "''' میسر می‌باشد.
+
:امکان انتخاب محدوده‌ای از اسناد سال مالی جاری نیز با استفاده از فیلدهای  '''" از شماره "''' و '''" تا "''' میسر می‌باشد.
  
  
 
*'''اسناد تمام سال‌های مالی''' : با انتخاب این گزینه، اسناد مربوط به تمام سالهای مالی نمایش داده خواهد شد.
 
*'''اسناد تمام سال‌های مالی''' : با انتخاب این گزینه، اسناد مربوط به تمام سالهای مالی نمایش داده خواهد شد.
  
: امکان انتخاب اسناد در یک محدوده‌ی تاریخی مشخص نیز با استفاده از فیلدهای '''" از تاریخ "''' و '''" تا "''' میسر می‌باشد.
+
:امکان انتخاب اسناد در یک محدوده‌ی تاریخی مشخص نیز با استفاده از فیلدهای '''" از تاریخ "''' و '''" تا "''' میسر می‌باشد.
  
  
سطر ۷۴: سطر ۷۴:
  
  
<div id="13003"> </div>
+
<div id="22502"> </div>
 
'''شرایط'''
 
'''شرایط'''
 
----
 
----
سطر ۱۰۴: سطر ۱۰۴:
  
  
<div id="13004"> </div>
+
<div id="22503"> </div>
 
'''ترتیب'''
 
'''ترتیب'''
 
----
 
----
سطر ۱۱۸: سطر ۱۱۸:
  
 
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه [[file:gnl 072.png|25px]] ، '''به ترتیب صعودی''' یا [[file:gnl 188.png|25px]] '''به ترتیب نزولی''' استفاده نمود.
 
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه [[file:gnl 072.png|25px]] ، '''به ترتیب صعودی''' یا [[file:gnl 188.png|25px]] '''به ترتیب نزولی''' استفاده نمود.
 +
  
 
----
 
----
 +
  
 
پس از تعیین اطلاعات مورد نظر، برروی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.  
 
پس از تعیین اطلاعات مورد نظر، برروی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.  
  
  
[[file:acc-2-6-5.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد حسابداری]]
+
[[file:cash-2-8-2.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد دریافت و پرداخت]]
  
  
<div id="13006"> </div>
+
<div id="22504"> </div>
 
جهت انتخاب اسناد مورد نظر به منظور تلفیق، می‌توان یک سند و یا تعدادی سند را به دو روش زیر انتخاب نمود.
 
جهت انتخاب اسناد مورد نظر به منظور تلفیق، می‌توان یک سند و یا تعدادی سند را به دو روش زیر انتخاب نمود.
  
*برای انتخاب چند سند پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.
+
* برای انتخاب چند سند پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.
*برای انتخاب چند سند که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک راست ماوس استفاده نمایید.
+
* برای انتخاب چند سند که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک چپ ماوس استفاده نمایید.
  
 
پس از انتخاب اسناد تکمه [[file:gnl 176.png|25px]] یا '''" تلفیق سندهای انتخاب شده "'''  را فشار دهید.
 
پس از انتخاب اسناد تکمه [[file:gnl 176.png|25px]] یا '''" تلفیق سندهای انتخاب شده "'''  را فشار دهید.
  
  
[[file:acc-2-6-27.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد حسابداری]]
+
[[file:cash-2-8-3.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد دریافت و پرداخت]]
 
 
 
 
با انتخاب تکمه '''" تلفیق سندهای انتخاب شده "'''، پیغامی مبنی بر اطلاعات سندی که به عنوان مقصد تلفیق اسناد باقی خواهد ماند، نمایش داده می‌شود.
 
 
 
 
 
[[file:acc-2-6-28.png|700px|thumb|center]]
 
 
 
 
 
از بین اسناد منتخب، سندی که کوچکترین شماره را داشته باشد به عنوان مقصد تلفیق شناسایی شده و سطرهای سایر اسناد به آن منتقل خواهد شد و سایر اسناد حذف خواهند شد.
 
  
تنها اسناد حسابداری پیش نویس و عملیاتی قابل تلفیق با یکدیگر می‌باشند.
 
  
 
در صورت انتخاب اسنادی با تاریخ های متفاوت جهت تلفیق، سیستم تحت پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد :
 
در صورت انتخاب اسنادی با تاریخ های متفاوت جهت تلفیق، سیستم تحت پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد :
  
  
[[file:acc-2-6-8.png|600px|thumb|center]]
+
[[file:cash-2-8-4.png|600px|thumb|center]]
  
  
سطر ۱۵۸: سطر ۱۵۰:
  
  
[[file:acc-2-6-19.png|600px|thumb|center]]
+
[[file:cash-2-8-5.png|600px|thumb|center]]
  
  
اسنادی حسابداری که بصورت خودکار از تایید اسناد و برگه‌های سایر نرم‌افزارها حاصل می‌شوند، قابلیت تلفیق را نخواهند داشت.
+
پس از تلفیق فهرست اسناد دریافت و پرداخت مطابق تصویر زیر می‌باشد :
  
در صورتیکه اسناد انتخاب شده برای تلفیق، شامل هر دو وضعیت پیش نویس و عملیاتی باشند، سند مقصد در وضعیت پیش نویس ذخیره خواهد شد.
 
  
تلفیق اسناد حسابداری منوط به اختیار ویژه‌ی تلفیق سند‌های حسابداری برای کاربر می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام '''" امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است "''' مواجه خواهند شد.
+
[[file:cash-2-8-9.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد دریافت و پرداخت]]
  
در صورت انتخاب اسناد '''" تایید شده "''' یا '''" نهایی شده "''' جهت تلفیق، با پیغام '''" سند‌های علامت‌گذاری شده باید در وضعیت " عملیاتی " یا " پیش نویس " باشند "''' مواجه خواهید شد:
 
  
 +
----
  
[[file:acc-2-6-17.png|700px|thumb|center]]
 
  
 +
از بین اسناد منتخب، سندی که کوچکترین شماره را داشته باشد به عنوان مقصد تلفیق شناسایی شده و سطرهای سایر اسناد به آن منتقل خواهد شد و سایر اسناد حذف خواهند شد.
  
  تلفیق اسناد در تاریخ‌‌های متفاوت، منوط بر اختیار ویژه‌ی '''" تلفیق سندهای حسابداری - در تاریخ‌های متفاوت "''' می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام '''" امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است "''' مواجه خواهند شد.
+
  تنها اسناد دریافت و پرداخت پیش نویس و عملیاتی قابل تلفیق با یکدیگر می‌باشند.
 
 
 
 
[[file:acc-2-6-26.png|450px|thumb|center]]
 
  
 +
در صورتیکه اسناد انتخاب شده برای تلفیق، شامل هر دو وضعیت پیش نویس و عملیاتی باشند، سند مقصد در وضعیت پیش نویس ذخیره خواهد شد.
  
----
+
تلفیق اسناد دریافت و پرداخت منوط به اختیار ویژه‌ی تلفیق سند‌های دریافت و پرداخت برای کاربر می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام '''" امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است "''' مواجه خواهند شد.
category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]]
 
  
  
 +
[[file:cash-2-8-6.png|1000px|thumb|center]]
  
  
 +
در صورت انتخاب اسناد '''" تایید شده "''' جهت تلفیق، با پیغام ''' سند‌های علامت‌گذاری شده باید در وضعیت " عملیاتی " یا " پیش نویس " باشند ''' مواجه خواهید شد :
  
  
 +
[[file:cash-2-8-7.png|700px|thumb|center]]
  
  
 +
تلفیق اسناد در تاریخ‌‌های متفاوت، منوط بر اختیار ویژه‌ی '''" تلفیق سندهای دریافت و پرداخت - در تاریخ‌های متفاوت "''' می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام '''" امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است "''' مواجه خواهند شد.
  
  
 +
[[file:cash-2-8-8.png|450px|thumb|center]]
  
  
 
----
 
----
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۱۴


با استفاده از امکان تلفیق اسناد، می‌توان اسناد دریافت و پرداخت یا حسابداری مربوط به یک تاریخ و یا تاریخ‌های متفاوت را تلفیق نموده و تبدیل به یک سند واحد نمود.

تلفیق اسناد، به منظور تجمیع و بایگانی اسناد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به غیر قابل برگشت بودن تغییرات ناشی از تلفیق، اکیداً توصیه می‌شود که پیش از استفاده از این امکان، اقدام به تهیه پشتیبان از سیستم اطلاعاتی خود نمایید.


جهت تلفیق اسناد، از منوی " سند " ، " ملاحظه فهرست اسناد " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب این گزینه، پنجره " فهرست اسناد " مطابق شکل زیر باز خواهد شد :


فهرست اسناد


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد :


محدوده


در این قسمت می‌توان محدوده اسناد شرکت کننده در گزارش را تعیین نمود.


فهرست اسناد - محدوده


  • فهرست اسناد نرم‌افزار : در این قسمت نرم‌افزار دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.
تنها اسناد مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت و حسابداری، قابل تلفیق می‌باشند.


  • فقط اسناد سال مالی 13xx : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به سال مالی جاری نمایش داده خواهد شد.
امکان انتخاب محدوده‌ای از اسناد سال مالی جاری نیز با استفاده از فیلدهای " از شماره " و " تا " میسر می‌باشد.


  • اسناد تمام سال‌های مالی : با انتخاب این گزینه، اسناد مربوط به تمام سالهای مالی نمایش داده خواهد شد.
امکان انتخاب اسناد در یک محدوده‌ی تاریخی مشخص نیز با استفاده از فیلدهای " از تاریخ " و " تا " میسر می‌باشد.


  • گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان اسناد را با توجه به بخش آن‌ها فیلتر نمود.
  • تمام بخش‌ها : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به تمام بخش‌ها نمایش داده می‌شوند.
  • یک بخش‌ خاص : با انتخاب این گزینه تنها اسناد مربوط به بخش منتخب نمایش داده می‌شوند.


  • از قسمت انواع سند می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
  • عادی
  • افتتاحیه
  • اختتامیه
  • سود و زیان


  • از قسمت وضعیت اسناد، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
  • پیش‌ نویس
  • عملیاتی
  • تایید شده
  • نهایی شده


شرایط


از این قسمت جهت اعمال شرایط دلخواه بر روی فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد استفاده می‌شود.


فهرست اسناد - شرایط


  • به منظور ایجاد یک شرط جدید از تکمه Gnl 000.png جهت ورود به پنجره " تدوین یک شرط " استفاده نمایید :


تدوین یک شرط


  1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
  2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
  3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یکدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا "  و " بجز " می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمهGnl 007.png جهت ذخیره استفاده نمایید.

همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png استفاده نمایید.


ترتیب


در این قسمت می‌توان فهرست اسناد را بر اساس فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد مرتب نمود.


فهرست اسناد - ترتیب


برای این منظور فیلدی را که می‌خواهید فهرست اسناد بر اساس آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا Gnl 187.png را فشار دهید.

همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.




پس از تعیین اطلاعات مورد نظر، برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


فهرست اسناد دریافت و پرداخت


جهت انتخاب اسناد مورد نظر به منظور تلفیق، می‌توان یک سند و یا تعدادی سند را به دو روش زیر انتخاب نمود.

  • برای انتخاب چند سند پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.
  • برای انتخاب چند سند که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک چپ ماوس استفاده نمایید.

پس از انتخاب اسناد تکمه Gnl 176.png یا " تلفیق سندهای انتخاب شده " را فشار دهید.


فهرست اسناد دریافت و پرداخت


در صورت انتخاب اسنادی با تاریخ های متفاوت جهت تلفیق، سیستم تحت پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد :


Cash-2-8-4.png


در صورت تایید محاوره فوق، پیغامی مبنی بر اطلاعات سندی که به‌عنوان مقصد تلفیق اسناد باقی خواهد ماند، نمایش داده می‌شود؛ توجه نمایید که سایر اسناد حذف خواهند شد.


Cash-2-8-5.png


پس از تلفیق فهرست اسناد دریافت و پرداخت مطابق تصویر زیر می‌باشد :


فهرست اسناد دریافت و پرداخت




از بین اسناد منتخب، سندی که کوچکترین شماره را داشته باشد به عنوان مقصد تلفیق شناسایی شده و سطرهای سایر اسناد به آن منتقل خواهد شد و سایر اسناد حذف خواهند شد.
تنها اسناد دریافت و پرداخت پیش نویس و عملیاتی قابل تلفیق با یکدیگر می‌باشند.
در صورتیکه اسناد انتخاب شده برای تلفیق، شامل هر دو وضعیت پیش نویس و عملیاتی باشند، سند مقصد در وضعیت پیش نویس ذخیره خواهد شد.
تلفیق اسناد دریافت و پرداخت منوط به اختیار ویژه‌ی تلفیق سند‌های دریافت و پرداخت برای کاربر می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام " امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است " مواجه خواهند شد.


Cash-2-8-6.png


در صورت انتخاب اسناد " تایید شده " جهت تلفیق، با پیغام سند‌های علامت‌گذاری شده باید در وضعیت " عملیاتی " یا " پیش نویس " باشند مواجه خواهید شد :


Cash-2-8-7.png


تلفیق اسناد در تاریخ‌‌های متفاوت، منوط بر اختیار ویژه‌ی " تلفیق سندهای دریافت و پرداخت - در تاریخ‌های متفاوت " می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام " امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است " مواجه خواهند شد.


Cash-2-8-8.png



category : بازگشت